图书介绍

审计学【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

审计学
  • 奚淑琴主编 著
  • 出版社: 北京:经济科学出版社
  • ISBN:7505818074
  • 出版时间:1999
  • 标注页数:326页
  • 文件大小:4MB
  • 文件页数:334页
  • 主题词:

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

审计学PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 总论1

第一节 审计的产生和发展2

第二节 审计的属性和对象11

第三节 审计的职能和作用15

第二章 审计组织体系19

第一节 审计组织体系19

第二节 社会审计人员的职业道德与法律责任32

第三章 独立审计准则和审计依据48

第一节 独立审计准则的性质和作用48

第二节 国际审计准则50

第三节 中国独立审计准则体系53

第四节 审计依据64

第四章 审计证据与审计工作底稿69

第一节 审计证据69

第二节 审计工作底稿78

第五章 审计的分类和方法86

第一节 审计的分类86

第二节 审计的方法91

第六章 审计计划和审计程序100

第一节 审计计划100

第二节 审计程序108

第七章 内部控制制度及其评审116

第一节 内部控制制度概述116

第二节 内部控制制度的描述123

第三节 内部控制制度的评审127

第八章 流动资产审计131

第一节 货币资金审计131

第二节 短期投资审计142

第三节 应收及预付款项的审计147

第四节 存货的审计159

第一节 长期投资审计171

第九章 长期资产的审计171

第二节 固定资产及在建工程审计179

第三节 无形资产及递延资产审计191

第十章 负债审计198

第一节 流动负债的审计198

第二节 长期负债审计215

第十一章 所有者权益审计224

第一节 投入资本的审计224

第二节 资本公积的审计233

第三节 留存收益的审计235

第十二章 营业收入与营业费用审计239

第一节 营业收入审计239

第二节 营业费用审计249

第一节 利润审计259

第十三章 利润及利润分配审计259

第二节 利润分配审计265

第十四章 会计报表审计272

第一节 会计报表审计概述272

第二节 主要会计报表的审计275

第十五章 终结审计与审计报告287

第一节 终结审计287

第二节 审计报告292

第十六章 验资302

第一节 验资的种类、范围和依据302

第二节 验资的原则和步骤305

第三节 实务验资308

第四节 验资工作底稿317

第五节 验资报告319

热门推荐